

老師你好!我公司老會計(jì)一直用的手工賬,她把社保計(jì)入其他應(yīng)交款科目,計(jì)提社保的時(shí)候她把公司和個(gè)人部分都一起計(jì)提了。我現(xiàn)在接手她的期末余額用財(cái)務(wù)軟件做賬,怎么處理這筆賬?麻煩老師詳細(xì)介紹一下哈!
答: 你現(xiàn)在的期末余額,就是單位和個(gè)人部分的總金額嗎
現(xiàn)在是手工帳,準(zhǔn)備用財(cái)務(wù)軟件做賬,請問怎么把內(nèi)帳的數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)軟件中??內(nèi)帳只做了記賬憑證,科目匯總表,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,怎么錄入財(cái)務(wù)軟件?
答: 您好,一般情況下,根據(jù)科目匯總表,把期初數(shù)據(jù)錄入軟件,試算平衡,結(jié)束初始化,就可以處理新的月份的賬務(wù)了。但是在錄入期初數(shù)據(jù)期間,可以錄入新的月份的憑證的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師財(cái)務(wù)軟件做賬是不是就不需要手工帳了
答: 你好是的 可以不用手工帳了







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蒲公英 追問
2022-01-25 11:37
辜老師 解答
2022-01-25 11:37