

老師,剛接手原來(lái)會(huì)計(jì)的賬,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品輔助科目余額在貸方,是不是原來(lái)庫(kù)存不對(duì)呢?
答: 你好,同學(xué)不一定,有可能是帳也會(huì)有錯(cuò),最好做盤點(diǎn)!
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)科目余額表中的庫(kù)存商品與實(shí)際庫(kù)存商品進(jìn)銷存數(shù)據(jù)不一致怎么處理
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的 能查明差異產(chǎn)生的原因嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品結(jié)余成了負(fù)數(shù),科目余額表不平怎么辦
答: 您好,在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前,先暫估一下貨物成本,記入庫(kù)存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去。科目余額表不會(huì)不平的






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