請問下上年度的銷項(xiàng)稅計(jì)錯(cuò),科目錯(cuò)了計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅,怎么調(diào)整呢,會(huì)不會(huì)影響所得稅年申報(bào)
ZL
于2022-01-26 10:34 發(fā)布 ??1937次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-26 10:35
你好,做分錄的
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
不會(huì)影響所得稅年申報(bào)
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你好,做分錄的
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
不會(huì)影響所得稅年申報(bào)
2022-01-26 10:35:19
銷項(xiàng)計(jì)入收入!
2022-03-09 16:44:35
增值稅申報(bào)是依據(jù)本月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算的。具體來說,本月應(yīng)繳納的增值稅額等于本月銷項(xiàng)稅額減去上月留抵稅額和本月進(jìn)項(xiàng)稅額。如果計(jì)算結(jié)果為正數(shù),即為應(yīng)納增值稅額;如果計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),即為留抵稅額,可以留待下月抵扣。
2023-11-09 21:11:00
這個(gè)不需結(jié)轉(zhuǎn)平的哈
2023-01-09 10:51:31
同學(xué)你好,1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目,不需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算。 2、9月份,A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng),B項(xiàng)目只有銷項(xiàng),10月份申報(bào)時(shí),A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣的。
2022-09-25 12:40:42
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