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送心意

小穎老師

職稱中級會計師,注冊會計師,稅務師

2022-01-26 17:28

你好,之前是要通過其他應付結轉,現在工會經費直接計入管理費用了。

蒲公英 追問

2022-01-27 08:31

老師你好,還接著上面的問題哈,之前的老會計是手工賬,把工會計入其他應付款,她的期末余額在貸方,我現在要用財務軟件建賬,那我要怎么做這筆工會,過渡到財務軟件,麻煩老師詳細說明一下哈!謝謝。

小穎老師 解答

2022-01-27 09:02

原來的可以不動,還掛在其他應付款就行,之后正常處理,1.計提工會經費時
:借:管理費用  :工會經費;
貸:應付職工薪酬—工會經費;
2.交納時:
借:應付職工薪酬—工會經費  
貨:銀行存款

蒲公英 追問

2022-01-27 09:16

這個余額不就一直掛在賬上了嗎?

小穎老師 解答

2022-01-27 13:28

公司后期發生了工會經費的支出,借記 “其他應付款——工會經費”科目,貸記“銀行存款”

蒲公英 追問

2022-01-27 13:35

謝謝老師!還有一個問題請教你哈,稅負率怎么算出來?

小穎老師 解答

2022-01-27 13:36

稅負率=應納所得稅額÷銷售額×100%

蒲公英 追問

2022-01-27 13:44

這里說的稅負率是指增值稅和附加稅對嗎?所得稅有稅負率一說嗎?

小穎老師 解答

2022-01-27 13:48

這個就是指的所得稅的,某時期增值稅“稅負率”=當期各月“應納稅額”累計數÷當期“應稅銷售額”累計數。

蒲公英 追問

2022-01-27 13:52

我的理解就是所得稅和增值稅的稅負率算法一樣的,是這樣嗎?

小穎老師 解答

2022-01-27 13:55

對的,原理都是一樣的。

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