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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-01-27 22:24

你好,申報負數的話需要去大廳申報,當月發生可以開具紅字發票

拉長的柜子 追問

2022-01-27 22:26

那等下次開票再開紅字發票吧,申請負數應該比較麻煩

小小霞老師 解答

2022-01-27 22:28

好的,祝你一切順利

拉長的柜子 追問

2022-01-27 22:35

只是對明年5月匯算清繳有影響,收入得多申報需要沖紅的20萬

小小霞老師 解答

2022-01-27 22:44

你說的明年是2022年的匯算清繳吧,是的呢。

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相關問題討論
你好,申報負數的話需要去大廳申報,當月發生可以開具紅字發票
2022-01-27 22:24:17
你紅字信息表開了嗎?什么時間開的。
2023-12-08 18:09:27
你好,你轉出你是可以轉出,你直接在附表2和主表進項稅額轉出里面填寫對應項目就可以轉出來。
2023-05-18 14:30:49
你好,你們單位不需要開紅字發票的,這個是專票,你勾選了嗎? 如果是的話,你需要開紅字信息表 購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
第一個購買方沒有認證,沒有抵扣的,不需要做進項轉出, 第二個購買方已經認證抵扣了,即使沒有開負數發票,也得進項轉出
2022-06-02 13:59:29
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