老師,有問題咨詢一下, (1)我是建筑行業一般納稅人,11月開銷售普票400萬,稅額330275元,稅率9%,同時收到進項票150萬,稅額43690元,稅率3%,12月已抵扣申報,申報后發現有幾張進項票開錯品名,就給對方開具紅字信息,12月對方開具紅字發票15萬,稅額4369元,我方12月需做進項稅轉出4369元,已補交轉出稅款. (2)12月我公司無銷售開票,但有退回發票20萬,我公司能開紅字發票嗎?還是等次月有銷售再開紅字發票呢? 如申報負數收入不行吧?

拉長的柜子
于2022-01-27 22:20 發布 ??986次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2022-01-27 22:24
你好,申報負數的話需要去大廳申報,當月發生可以開具紅字發票
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你好,申報負數的話需要去大廳申報,當月發生可以開具紅字發票
2022-01-27 22:24:17
你紅字信息表開了嗎?什么時間開的。
2023-12-08 18:09:27
你好,你轉出你是可以轉出,你直接在附表2和主表進項稅額轉出里面填寫對應項目就可以轉出來。
2023-05-18 14:30:49
你好,你們單位不需要開紅字發票的,這個是專票,你勾選了嗎?
如果是的話,你需要開紅字信息表
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
第一個購買方沒有認證,沒有抵扣的,不需要做進項轉出,
第二個購買方已經認證抵扣了,即使沒有開負數發票,也得進項轉出
2022-06-02 13:59:29
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