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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-06 14:26

新年好
這個有兩種做法
一種是將去年的進行紅沖,然后今年收到的發(fā)票,再確認(rèn)為今年的成本費用
一種是將發(fā)票直接放到去年暫估入賬的后面

蘑菇包 追問

2022-02-06 14:32

當(dāng)時是這么記的 借:管理費用等--電費
       貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
 現(xiàn)在 借 應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款  貸 :銀行  這樣不行嗎

王超老師 解答

2022-02-06 14:32

你這個是暫估的一模一樣的嗎?

王超老師 解答

2022-02-06 14:33

金額一分錢都不差的嗎?

蘑菇包 追問

2022-02-06 14:33

暫估的金額是準(zhǔn)確金額

王超老師 解答

2022-02-06 14:34

那么這樣處理也是勉強說的過去的

蘑菇包 追問

2022-02-06 14:35

哦哦 謝謝老師!

王超老師 解答

2022-02-06 14:40

不客氣,記得五星好評哦

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相關(guān)問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務(wù)已經(jīng)發(fā)生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學(xué),你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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