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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-25 12:15

借庫存商品貸應付帳款暫估
借銀行存款貸主營業務收入
應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品

智誠鑫源財務公司 追問

2023-09-25 12:20

收到發票后又該怎么做賬呀?

郭老師 解答

2023-09-25 12:23

借應付賬款暫估貸庫存商品,
借庫存商品借主營業務成本負數,

借庫存商品貸銀行

借業務成本貸庫存商品。

智誠鑫源財務公司 追問

2023-09-25 12:35

老師,出售時已經結轉成本了,收到發票還要結轉成本嗎?

郭老師 解答

2023-09-25 12:36

我上面給你紅沖了暫估的成本呀,所以需要再結轉

智誠鑫源財務公司 追問

2023-09-25 12:46

上面的分錄是從暫估入庫——銷售——最后取得發票,整個過程的完整分錄對嗎?

郭老師 解答

2023-09-25 12:50

對的,是的,正確的,是這么做的。

智誠鑫源財務公司 追問

2023-09-25 12:52

謝謝老師耐心解答

郭老師 解答

2023-09-25 12:54

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務已經發生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應付帳款暫估 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學,你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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