

1.月底開具的轉賬支票對方單位沒去兌付,我單位應該如何做賬(可不可以把這筆憑證直接調整到下個月)?2.如果支票超期仍未兌付,或者兌付時各種原因支票要重開,又要怎么做賬
答: 月底沒兌現,就不用做賬。等銀行回單下賬后再做賬
月底開具的轉賬支票對方單位沒去兌付,我單位應該如何做賬,是正常做賬然后用余額調節表調整銀行日記賬跟對賬單的差額,還是把這筆憑證直接調整到下個月
答: 您好,月底正常做賬,然后根據銀行對賬單做余額調節表。這就是企業已經付銀行未付的情形。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
做賬調整以前年份的憑證,那新的憑證后面需要什么附件呢?
答: 你好,可以是之前需要調整憑證的復印件作為調整分錄的附件






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2022-02-07 20:26
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2022-02-08 08:55
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2022-02-08 12:34
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2022-02-08 15:13