

老師支付工業(yè)水費是不是借:制造費用。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。貸:銀行貸款。 為什么我們主管貸方做:預(yù)付賬款呢?
答: 新年好 根據(jù)你的描述,之前你們就已經(jīng)把這個錢支付了,所以放到預(yù)付賬款里面
原分錄為借:制造費用 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)想紅沖制造費用和其他應(yīng)付款,并進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
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一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
開到專用發(fā)票后,這做寫分錄可以嗎:借:xx費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:預(yù)付賬款
你好,我想問下生產(chǎn)型企業(yè)月底收到電費增票,計入借。 制造費用_水電費。應(yīng)交稅費增值稅進項稅 貸。應(yīng)付賬款。月末制造費用還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
借: 其他應(yīng)付款 - 預(yù)提費用 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額貸:應(yīng)付賬款-運輸有限公司為什么運輸費要這么做賬?
老師,我想問一下,我們是加工企業(yè),買回來的材料能不能做借:生產(chǎn)成本-制造費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款









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靜夜思 追問
2022-02-08 10:57
王超老師 解答
2022-02-08 11:05