老師我想請問一下某員工月工資是12000,被之前會計計提成16000還沒有計算個稅,現(xiàn)在我們發(fā)放工資,實際發(fā)放金額11790,個稅210,我該怎么做分錄調(diào)整呢?謝謝老師

飽滿的小伙
于2022-02-08 09:43 發(fā)布 ??747次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-08 09:43
你好,這個是去年計提的嗎?
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你好,這個是去年計提的嗎?
2022-02-08 09:43:54
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2021-10-23 16:34:34
你好,一般都是本月做計提,然后下個月才發(fā)放的
2024-04-09 10:20:19
你好 12月的工資12月計提
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔)
一公積金(?個人負擔)
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-01-24 12:03:48
借:成本費用等科目5000,貸:應(yīng)付職工薪酬5000,借:應(yīng)付職工薪酬4000,貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,銀行存款4000-稅
2022-04-09 13:25:38
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