

老師好!用友U8年底是先審核記賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,再對結(jié)轉(zhuǎn)的損益和未分配利潤審核記賬,最后結(jié)賬并結(jié)轉(zhuǎn)至下一年的賬,對嗎?
答: 你好 和平時一樣先結(jié)轉(zhuǎn)損益? 再結(jié)轉(zhuǎn)一個本年利潤到未分配利潤 最好是?結(jié)轉(zhuǎn)至下一年的賬
老師,年結(jié)的時候先結(jié)轉(zhuǎn)損益再審核過賬,然后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,再審核過賬然后記賬,是這么個流程吧?
答: 對的,是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底結(jié)賬啊,我十二月把賬做完結(jié)轉(zhuǎn)嘍損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證號是12號,然后,我把利潤表做出來,看看本年利潤是多少,然后再反結(jié)帳回去,再做一次結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,這個是13號憑證,然后再記賬,這個十二月月底操作過程對嗎?
答: 是的,年底要把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的




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Junrui2012 追問
2022-02-08 10:59
玲老師 解答
2022-02-08 11:07