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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-02-08 23:43

您好,這個這樣寫 借 管理費用-業務招待費10000 應交稅費-應交增值稅 進項稅額600  貸 銀行存款10600

小丁 追問

2022-02-08 23:50

購買時:
借:管理費用-業務招待費 10000
        應交稅費-應交增值稅-進項 600
        貸:銀行存款

贈送時呢不用做處理么?

小鎖老師 解答

2022-02-09 00:00

嗯對,直接做管理費用

小丁 追問

2022-02-09 00:05

我的意思是你這算是購入時的分錄,做了進項抵扣,那贈送時呢?不是要做視同銷售嗎?

小鎖老師 解答

2022-02-09 07:53

不用,如果要做視同銷售的主營業務收入了,那么一開始這一筆就不能計入管理費用了,就是要, 借 庫存商品 應交稅費 貸 銀行存款,贈送時候 借  管理費用 貸 庫存商品

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相關問題討論
你好,這樣說就是不含稅
2020-06-14 12:38:41
填哪個都可以的,你自己選擇,但是打印出來默認的都是不含稅。
2022-11-14 10:50:13
借原材料20萬, 應交稅費、應交增值稅銷項20萬乘以13% 貸應付賬款22.6萬
2022-12-23 10:38:46
您好,這個這樣寫 借 管理費用-業務招待費10000 應交稅費-應交增值稅 進項稅額600 貸 銀行存款10600
2022-02-08 23:43:37
那個是系統的計算誤差,沒法做到完全一致
2022-01-07 22:04:24
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