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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-02-09 14:56

你好,借管理費(fèi)用貸銀行存款直接價稅合計(jì)做賬,是這樣嗎?

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-09 14:56

對的,就是這樣

郭老師 解答

2022-02-09 14:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候,你這個費(fèi)用多做了,需要調(diào)增。

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-09 14:57

以前年度損益調(diào)整需要再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

郭老師 解答

2022-02-09 15:00

以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-09 15:06

當(dāng)月調(diào)整的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是等到年底

郭老師 解答

2022-02-09 15:07

你好,月末就可以結(jié)轉(zhuǎn)。

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-09 15:12

月末是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手動結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-02-09 15:13

好,需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的,自己結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好,借管理費(fèi)用貸銀行存款直接價稅合計(jì)做賬,是這樣嗎?
2022-02-09 14:56:07
買來用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,送禮應(yīng)酬是不能抵扣的。買來用來銷售才可以抵扣
2024-01-09 10:06:59
同學(xué)你好 這個218計(jì)算進(jìn)項(xiàng)就可以 你可以做現(xiàn)金支付
2022-04-02 16:58:03
您好!盤虧如果屬于管理不善造成的話,進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出,記入管理費(fèi)用
2022-02-15 08:35:30
您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
2022-11-25 11:07:14
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