老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


計提社保、繳納社保怎么做分錄
答: 好的,計提社保繳納需要分兩步進行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"銀行存款";第二步,將發生的社保費用錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"應交稅費"。
老師,計提社保,繳納社保怎么做分錄
答: 比如管理人員,計提社保時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 繳納社保時: 借:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 其他應付款——社保(個人承擔) 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提社保,跟繳納怎么做分錄
答: 1.計提時 借:生產成本,制造費用,管理費用等 貸:應付職工薪酬 2.繳納時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款








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