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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-10 13:10

你好 ;  你具體是什么業務; 貸方是有余額  那么你繳納了稅費應該是平衡的 ; 你月末沒有做結轉嗎  

云后 追問

2022-02-10 13:14

可能沒有結轉才會有貸方余額吧,結轉了就應該沒有余額吧,我現在就怎么做啊

云后 追問

2022-02-10 13:15

我就不填應交稅費,是不是就不平了啊

meizi老師 解答

2022-02-10 13:17

你好 ;        要去結轉哦 。 你沒有結轉貸方 銷項稅就會有余額的 

云后 追問

2022-02-10 13:19

我是剛剛問了之前的會計,她說交了稅費,應該是沒有這應交稅費吧

meizi老師 解答

2022-02-10 13:20

你好 ;   所以你要去把增值稅名下的 所有明細科目都結轉下; 看結轉后是否   欠繳或者多繳納稅費; 與你實際核對一致   

云后 追問

2022-02-10 13:21

是12月份的帳務,是重新錄入-個單據嗎?我就建帳就不填了嗎?

meizi老師 解答

2022-02-10 13:24

你好 ;   要   去把12月末的  自己試著去結轉下; 看那個科目有余額 去 建賬。 如果沒有結轉。 就得 按照12月末的  所有明細科目 挨著來建賬 。 1月處理結轉   

云后 追問

2022-02-10 13:33

只有只交3697.97這個數字,就接轉了,是補上個月的憑證,怎樣操作啊

meizi老師 解答

2022-02-10 13:34

你好 ;     你現在就去根據你12月末的期末數據來建賬。 等著1月在做結轉就行了。 結轉分錄你會不   

云后 追問

2022-02-10 13:50

是借應交稅費一未交增值稅,貸銀行存款吧,我把開票2月份的銷售做在1月份可以,就是開票沒有收到款,我想抵扣進項稅額可以嗎?

meizi老師 解答

2022-02-10 13:50

你好;   你 本月繳納本月是已交稅金科目 。 如果是   繳納上月才是 未交增值稅  

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
您好,您是小規模納稅人?
2022-04-07 09:19:51
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
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