出口退稅有增值稅專用發(fā)票,但是品名不對(duì),對(duì)方不愿意重開,改做免稅還是內(nèi)銷處理?

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于2022-02-10 13:34 發(fā)布 ??1036次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
2022-02-10 13:34
你好,可以考慮免稅處理,退不了了稅
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你好,可以考慮免稅處理,退不了了稅
2022-02-10 13:34:25
同學(xué)你好
你的出口發(fā)票沒有開嗎
如果是可以開形式發(fā)票
2022-04-21 16:02:20
根據(jù)相關(guān)稅收法律條文,如果材料出口報(bào)關(guān)報(bào)了但無(wú)增值稅發(fā)票,則必須交納內(nèi)銷稅。內(nèi)銷稅是指納稅人在國(guó)家境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),向其他納稅人銷售或者使用貨物、提供勞務(wù)等,并向有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款。由于出口退稅退的是增值稅,所以無(wú)票情況下,應(yīng)該交納內(nèi)銷稅。
拓展知識(shí):內(nèi)銷稅是指納稅人在國(guó)家境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),向其他納稅人銷售或者使用貨物、提供勞務(wù)等,并向有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款。它的稅率一般比增值稅低,但也會(huì)受到國(guó)家的不同政策和地區(qū)的不同規(guī)定的影響。納稅人需要根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)情況,選擇最合適的稅種及稅率,以減輕稅收負(fù)擔(dān)。
2023-03-01 10:42:57
1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬(wàn)
貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬(wàn)
1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬(wàn)用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬(wàn)退稅額直接計(jì)入收入:
借:銀行存款 20萬(wàn)
貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬(wàn)
2024-05-27 15:41:39
你好,需要的,否則沒有退稅的
2024-09-29 11:51:13
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