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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2022-02-10 13:34

你好,可以考慮免稅處理,退不了了稅

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-10 13:38

需要去稅務(wù)局處理嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-10 13:39

不用,自己處理就可以啦

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-10 13:40

那具體分錄怎么寫?外銷收入已做

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-10 13:41

分錄不變。你還是確認(rèn)收入
只是申報(bào)不退稅,按不退稅處理

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-10 13:45

老師我再問(wèn)一下那這個(gè)庫(kù)存怎么處理啊,品名有點(diǎn)不一樣?

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-10 14:09

按你實(shí)際出售的部分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本出庫(kù)

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你好,可以考慮免稅處理,退不了了稅
2022-02-10 13:34:25
同學(xué)你好 你的出口發(fā)票沒有開嗎 如果是可以開形式發(fā)票
2022-04-21 16:02:20
根據(jù)相關(guān)稅收法律條文,如果材料出口報(bào)關(guān)報(bào)了但無(wú)增值稅發(fā)票,則必須交納內(nèi)銷稅。內(nèi)銷稅是指納稅人在國(guó)家境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),向其他納稅人銷售或者使用貨物、提供勞務(wù)等,并向有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款。由于出口退稅退的是增值稅,所以無(wú)票情況下,應(yīng)該交納內(nèi)銷稅。 拓展知識(shí):內(nèi)銷稅是指納稅人在國(guó)家境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),向其他納稅人銷售或者使用貨物、提供勞務(wù)等,并向有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款。它的稅率一般比增值稅低,但也會(huì)受到國(guó)家的不同政策和地區(qū)的不同規(guī)定的影響。納稅人需要根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)情況,選擇最合適的稅種及稅率,以減輕稅收負(fù)擔(dān)。
2023-03-01 10:42:57
1.當(dāng)內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬(wàn) 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)部分) 5萬(wàn) 1.當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),并且確定其中5萬(wàn)用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬(wàn)退稅額直接計(jì)入收入: 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入(實(shí)際退稅額中的非抵減部分) 15萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬(wàn)
2024-05-27 15:41:39
你好,需要的,否則沒有退稅的
2024-09-29 11:51:13
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