

商貿公司,今年1月份收到一張運輸費專用發票。已在2月份進行認證抵扣。現在對方發現發票稅率開錯了,想要我們退回。第一個問題,請問我這邊需要做進項稅轉出,是在本月做,還是下月屬期在做呢。本月已經申報完1月份增值稅附加稅了。第二個問題,就是退回給對方這張發票,我們需要操作什么呢?是紅字我們來做嗎
答: 同學你好 這個直接紅字沖減
我公司是商貿出口企業,主要是增值稅免征,進項稅退稅,需要繳納附加稅嗎?
答: 你好 ;? ? ?你增值稅免征了。 那么附加稅也不繳納的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模,商貿公司,銷售蔬菜和鮮肉(農產品),和其他產品(不是農產品),季度收入超過30萬,全部開的普票,是不是全部需要交增值稅和附加稅?還是只用交不是農產品的部分?
答: 是的,農產品部分不需要交,其他的要全部交









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BBkin 追問
2022-02-10 15:56
樸老師 解答
2022-02-10 16:01