

老師,我十二月份用UK跟別人開了四十多萬的票,其中有二十多萬是當時開錯了,十二月份的時候不知道要紅字沖銷,所以一月份交十二月份四十萬發票的稅錢,但是一月份的時候我沖銷了十二月份多開的二十多萬的發票,那我這個月怎么做調整,
答: 你好,你還有其他的銷售額嗎?正數收入加上這個負數,銷售收入一塊申報。
老師,我上個月票開重復了,然后又沒有紅字沖銷,這個月做調整怎么弄
答: 你好,這個月開紅字信息表,開紅字發票就可以的,這個是專票還是普通發票的,如果是普通發票,直接開紅字發票就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
",紅沖發票分錄:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)結轉這一筆損益:借:主營業務收入(紅字)貸:以前年度損益調整(紅字"
答: 正確,紅沖發票分錄應該是:應收賬款(借方)、主營業務收入(貸方)、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結轉這一筆損益:借方:主營業務收入,貸方:以前年度損益調整。




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2022-02-10 17:05
郭老師 解答
2022-02-10 17:06
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