老師你好,發(fā)現(xiàn)去年的一張管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬,但是在去年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開給別家的,1月份開了紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在我要把已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

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于2022-02-11 11:39 發(fā)布 ??1066次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-11 11:42
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款開了紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借,應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款開了紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借,應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-11 11:42:36
同學(xué),
這個(gè)做相反的進(jìn)項(xiàng)稅分錄即可。
做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又開了負(fù)數(shù)發(fā)票是吧?這個(gè)情況 在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填負(fù)數(shù)。
2022-06-22 15:14:34
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是收到紅字發(fā)票時(shí)的一種會(huì)計(jì)處理方式,也就是會(huì)計(jì)人員將進(jìn)項(xiàng)稅款的繳納金額轉(zhuǎn)讓給了發(fā)票抬頭,例如以客戶為抬頭的發(fā)票,則表明這筆發(fā)票上的稅款已經(jīng)由你轉(zhuǎn)給了客戶,所以應(yīng)該記錄出賬,即做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。而紅字發(fā)票的紅字,指的是實(shí)際付款金額低于發(fā)票金額,只記錄實(shí)際付款,不記錄發(fā)票金額,所以不做進(jìn)項(xiàng)稅額紅字。
2023-03-14 19:28:27
你好,如果之前認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-04-07 11:06:16
你好; 開不了的話; 那實(shí)際這個(gè) 發(fā)票到底是否要做紅沖的?如果不做的話 就去找稅務(wù)局 給你刪除紅字信息表 即可。 紅沖你的對(duì)應(yīng)分錄即可
2022-04-18 11:57:41
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