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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-02-11 13:49

同學(xué)你好
增值稅不用計(jì)提
只需要月底結(jié)轉(zhuǎn)

宅小路 追問

2022-02-11 13:51

@郭老師,可以請郭老師回答嗎?我很認(rèn)真的編輯了問題,你幾個字就回復(fù)我

樸老師 解答

2022-02-11 13:55

同學(xué)你好
增值稅不用計(jì)提只需要月底結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

宅小路 追問

2022-02-11 14:23

是這樣嗎老師

宅小路 追問

2022-02-11 14:25

就這也就是完整的分錄了是吧

樸老師 解答

2022-02-11 14:28

對的
這就是完整的分錄

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同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 只需要月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-02-11 13:49:50
是的,就是你說的那樣子的
2023-11-30 09:27:04
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-07 08:59:22
計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他受益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
2020-06-13 10:33:59
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