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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-11 20:32

你好,學員
借其他應付款
貸應付賬款

英俊的冷風 追問

2022-02-11 20:33

在期初賬怎么調

冉老師 解答

2022-02-11 20:34

你好,你們期初是直接導進去的?

英俊的冷風 追問

2022-02-11 20:38

是直接導進去,期初借貸試算平衡,其他應付賬款的押金是應該錄入成供應商的應付賬款該怎么調,在期初賬怎么調

冉老師 解答

2022-02-11 20:40

這個期初導進去的是沒法調整的,除非找技術,修改導入報表

如果期初是分錄做進去的,就可以修改

冉老師 解答

2022-02-11 20:41

因為這個是負債,在本期修改也是一樣的

英俊的冷風 追問

2022-02-11 20:45

在期初賬把其他應付賬款押金改成應付賬款行嗎?

冉老師 解答

2022-02-11 20:46

期初的話,直接找技術修改導入報表

英俊的冷風 追問

2022-02-11 20:48

在本期怎么修改用的管家婆

冉老師 解答

2022-02-11 20:50

本期的話,就是老師寫的,調整分錄

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相關問題討論
你好 是的 可以 你沒支付掛其他應付款。 貨款接受勞務需要支付的款項掛應付賬款
2020-06-18 09:19:41
你好,學員 借其他應付款 貸應付賬款
2022-02-11 20:32:15
你好,是供應商沒錯。
2022-02-01 23:11:30
你好!你現在借其他應付款 貸應付賬款或者做相反分錄就可以了
2022-04-11 10:56:13
如果是銷售費用費用,對應的其他應付款。
2020-06-11 14:05:56
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