老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎 問(wèn)
你好,這些是研發(fā)過(guò)程中形成的費(fèi)用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費(fèi)用就是研發(fā)費(fèi)用的范疇。 指與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用,如技術(shù)圖書(shū)資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi),研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用,知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi),差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳 問(wèn)
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請(qǐng)稽核嗎?這個(gè)步 問(wèn)
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
老師好,應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損 問(wèn)
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次:第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答


新手會(huì)計(jì)一般納稅人如何做賬報(bào)稅
答: 首先一般納稅人的話,你要開(kāi)發(fā)票之前啊,一定要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),最好提前一個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái),然后認(rèn)證了,那樣比較放心。如果你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)到位,你千萬(wàn)不要往外開(kāi),因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局查的比較嚴(yán)格。
一般納稅人如何做賬報(bào)稅?
答: 一般納稅人報(bào)稅一般有以下5步: 1、準(zhǔn)備納稅信息:根據(jù)法律法規(guī)要求,準(zhǔn)備本期應(yīng)納稅款額、本期實(shí)際繳納稅款額及本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等納稅資料。 2、申報(bào)稅種:根據(jù)法律法規(guī),按期繳納的稅種和實(shí)際支付的應(yīng)納稅款額,確定本期應(yīng)申報(bào)的稅種。 3、填寫(xiě)報(bào)稅表:根據(jù)本期應(yīng)納稅款額、本期實(shí)際繳納稅款額及本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息,填寫(xiě)本期報(bào)稅表。 4、附件上傳:根據(jù)本期納稅表要求上傳附件,如稅收減免備案證明書(shū)、增值稅專用發(fā)票等。 5、報(bào)稅提交:將申報(bào)表和附件上傳提交給稅務(wù)機(jī)關(guān),并通過(guò)納稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行審核和復(fù)核。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,收到的進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證后,是可以先抵部分嗎?還是抵多少認(rèn)證多少?我做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵多少就做多少?還是所有收到的進(jìn)項(xiàng)全部做入賬是,等申報(bào)時(shí)抵扣多少再填多少?
答: 您好,一般納稅人,收到的進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證后,一般情況下是不可以先抵部分的。最好是抵多少認(rèn)證多少。做賬時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)抵多少就做多少,也可以所有收到的進(jìn)項(xiàng)全部做入賬,認(rèn)證的申報(bào)抵扣,不認(rèn)證的不申報(bào)抵扣,等下月再把沒(méi)認(rèn)證的趕緊認(rèn)證。










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