

老師,我想咨詢一個問題,公司是賓館,有美團的單子,他們有開傭金發票,對公打過來的房費這邊前臺需要領出補平庫,分錄怎么做,還有一個問題就是,前臺領的錢多,打回來的錢少,中間的差額應該怎么做
答: 你好! 支付傭金, 借:管理費用 貸:現金 付房費, 借:現金 貸:主營業務收入 現在直接相抵的話, 借:管理費用 貸:主營業務收入 從財務那領錢, 借:其他應收款-前臺 貸:現金 補平現金庫, 借:現金 貸:其他應收款-前臺
攜程預付方式訂房~如房費1000~傭金10%,攜程開票給客人1000~傭金100,我們酒店開給攜程票900,攜程按差額交稅?我們開給攜程的900他們可以作為抵扣? 攜程收的這部分傭金她不給酒店開具發票,酒店會計分錄是借:其他應收款-攜程900借:財務費用100貸主營業務收入1000收入我實際給攜程開了900那100如何處理
答: 你好!你們開發票是900元吧,你們就按借:其他應收款-攜程900貸主營業務收入900
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,對方用房子頂賬,開票金額和房子價款有差額,分錄怎么做。
答: 借:固定資產 營業外收入 貸:應收賬款 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d





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〃暖叻一夏的記憶 追問
2022-02-13 10:57
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2022-02-13 10:58
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2022-02-13 11:00
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