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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-02-13 09:59

你好!
支付傭金,
借:管理費用 
貸:現金
付房費,
借:現金 
貸:主營業務收入
現在直接相抵的話,
借:管理費用 
貸:主營業務收入
從財務那領錢,
借:其他應收款-前臺 
貸:現金
補平現金庫,
借:現金 
貸:其他應收款-前臺

〃暖叻一夏的記憶 追問

2022-02-13 10:57

中間那個差價呢

〃暖叻一夏的記憶 追問

2022-02-13 10:58

差價記什么

小五子老師 解答

2022-02-13 11:00

差價是什么原因產生的?

小五子老師 解答

2022-02-13 11:08

前臺領錢多,轉回來少,這個錢去哪里了?用途?

〃暖叻一夏的記憶 追問

2022-02-13 11:26

前臺登記房里的時候金額登記錯了,導致系統金額多下了,打回來的錢少下了,

〃暖叻一夏的記憶 追問

2022-02-13 11:27

個別單子,美團有活動,前臺不清楚,金額登記大了,現在系統上賬,沒法調整,分錄怎么做,

小五子老師 解答

2022-02-13 11:40

這些差額金額不大的話,計入營業外收支。

〃暖叻一夏的記憶 追問

2022-02-13 13:17

營業外支出!

小五子老師 解答

2022-02-13 13:21

是的,多的計收入,少的計支出

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你好! 支付傭金, 借:管理費用 貸:現金 付房費, 借:現金 貸:主營業務收入 現在直接相抵的話, 借:管理費用 貸:主營業務收入 從財務那領錢, 借:其他應收款-前臺 貸:現金 補平現金庫, 借:現金 貸:其他應收款-前臺
2022-02-13 09:59:53
你好!你們開發票是900元吧,你們就按借:其他應收款-攜程900貸主營業務收入900
2018-04-20 11:31:44
借銷售費用貸銀行存款正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
2022-03-27 21:10:17
借:固定資產 營業外收入 貸:應收賬款 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-11 11:31:37
你好 總結的是正確的 如果增值稅有預繳 記得減掉
2023-11-03 17:02:52
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