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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-02-13 15:59

你好,應(yīng)交稅費(fèi)是一樣的金額,差額就是在所得稅費(fèi)用上,一個(gè)現(xiàn)在需要交,一個(gè)是以后需要交的。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,對(duì)的,1這些是需要計(jì)提的這種
2023-06-02 15:11:21
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
你好;? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅先把這個(gè) 金額轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結(jié)轉(zhuǎn)了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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