

老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)怎么處理
答: 在當(dāng)月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
老師,你好,問下我們是銷售方,開給對(duì)方的發(fā)票跨越?jīng)_紅了,然后他們把發(fā)票抵扣聯(lián)還給我們了,我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),正確的開了一張,請(qǐng)問銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和之前錯(cuò)誤的那兩聯(lián)發(fā)票要給購(gòu)買方嗎
答: 你好,對(duì)方是否認(rèn)證,如果已認(rèn)證需要把紅字發(fā)票給她,否則不用給
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬,抵扣聯(lián)如果當(dāng)月抵扣聯(lián),這聯(lián)抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
答: 首先,可以根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,在發(fā)票收入科目下,將抵扣聯(lián)所列明的金額作為你的收入進(jìn)行登記。其次,你可以在應(yīng)交增值稅科目下,登記相同金額,以此來抵扣增值稅稅額。
已申報(bào)抵扣的增值稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票章蓋錯(cuò)了,應(yīng)把抵扣聯(lián)與發(fā)票聯(lián)都寄回賣方嗎?
?請(qǐng)問對(duì)方開給我公司的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián),是否象進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)一樣每月裝訂成冊(cè),謝謝








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隱形的鋼筆 追問
2022-02-14 12:23
郭老師 解答
2022-02-14 12:24
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2022-02-14 12:46
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2022-02-14 12:47