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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-14 20:33

你好,你們單位有存貨,有固定資產嗎?其他的都沒有嗎?如果沒有的話,差額放到未分配利潤。

芭芘娃娃許 追問

2022-02-15 14:55

老師,能放在實收資本里嗎?

郭老師 解答

2022-02-15 14:55

你好,實收資本這個做不了,因為你賬上的公戶里面有銀行流水的才可以。

芭芘娃娃許 追問

2022-02-15 14:56

知道了,老師謝謝!

郭老師 解答

2022-02-15 14:57

不用客氣,新年快樂。

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相關問題討論
你好,你們單位有存貨,有固定資產嗎?其他的都沒有嗎?如果沒有的話,差額放到未分配利潤。
2022-02-14 20:33:58
不行,要先做一筆現金入賬才可以,你可以借,庫存現金,貸其他應收款,然后借,銀行存款,貸,庫存現金。
2023-03-15 11:15:37
同學,為了反應業務的完整性 先借:現金 貸:其它應付款 借:銀行存款 貸:現金
2022-03-12 06:51:41
"應收現金和應付賬款兩個科目之間的轉賬,可以用“銀行存款”的摘要:借:銀行存款 貸:庫存現金。如果是應收賬款轉賬到應付賬款,摘要為:借:應付賬款 貸:應收賬款。"
2023-03-09 14:16:46
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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