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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-15 13:36

借以前年度損益調整貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。

如意如意 追問

2022-02-15 13:37

不要其他應付款可以嗎

郭老師 解答

2022-02-15 13:38

你好,正確的分錄,當年的借管理費用貸,其他應付款,借其他應付款貸,銀行存款二級科目殘保金,所以這個正規的分錄應該需要做的。

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相關問題討論
借以前年度損益調整貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
2022-02-15 13:36:32
你好,該公司該年度允許稅前扣除的工資總額=300萬%2B60萬
2022-03-31 08:38:20
你好,該公司該年度允許稅前扣除的工資總額=300萬%2B60萬 因為殘疾人工資可以加計扣除100%
2022-12-19 15:29:54
1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調整”科目來進行調整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調整貸:銀行存款 3.結轉利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調整”科目進行結轉,將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-01 10:16:12
必須是以你們單位名義雇傭的殘疾人,并簽訂合同發工資交社保才行
2022-09-28 08:32:32
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