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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-15 16:05

你好 ; 比如
確認收入時會計處理 
借:銀行存款 
    貸:主營業務收入 
        應交稅費——未交增值稅 
支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 
借:應交稅費——未交增值稅 
    主營業務成本 
    貸:銀行存款
 

布丁 追問

2022-02-15 16:51

那開票時候怎么做呀

meizi老師 解答

2022-02-15 16:53

你好; 開票的時候  就是上面做分錄的處理 ;  

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你好 ; 比如 確認收入時會計處理? 借:銀行存款? ? ? 貸:主營業務收入? ? ? ? ? 應交稅費——未交增值稅? 支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理? 借:應交稅費——未交增值稅? ? ? 主營業務成本? ? ? 貸:銀行存款 ?
2022-02-15 16:05:03
您好!你們確認1000收入,700成本
2022-02-15 15:36:00
同學你好 這個可以申請差額納稅的
2022-05-24 14:43:45
只要開的發票不是差額納稅的就不涉及
2022-05-24 14:39:31
借銀行存款22883, 貸主營業務收入22883÷1.05, 應交稅費簡易計稅22883÷1.05×5%, 借主營業務成本22883/1.05 應交稅費,簡易計稅22883÷1.05×5% 貸應付職工薪酬
2024-05-21 09:10:17
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