

跨年發(fā)票,我之前做的錯(cuò)誤的是:借管理費(fèi)用10萬(wàn)元,貸銀行存款10萬(wàn)元。其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬(wàn)元。現(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費(fèi)是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就把以前那個(gè)科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。
管理費(fèi)用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯(cuò)分錄,借:管理費(fèi)用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費(fèi)用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費(fèi)用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司交了半年的房租共計(jì)6萬(wàn)元,剛收到發(fā)票。這個(gè)月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個(gè)月開始分?jǐn)?個(gè)月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個(gè)月就開始分?jǐn)傎M(fèi)用?
答: 要看你這個(gè)半年的房屋是從哪個(gè)月開始,就可以從哪個(gè)月攤銷










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