

老師,我今年元月開(kāi)具了建筑服務(wù)的發(fā)票,但是是2月份才到建筑所在地進(jìn)行預(yù)交稅款,這個(gè)預(yù)交稅款我在元月份申報(bào)的時(shí)候可以使用嗎
答: 你好,你看一下預(yù)繳稅款完稅證明里面的所屬期是一月份嗎?如果是的話(huà)可以。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具的建筑服務(wù)類(lèi)的發(fā)票 在十月份開(kāi)具 但預(yù)交稅款預(yù)交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
答: 你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,你預(yù)交了之后再申報(bào)的時(shí)候,填上預(yù)交的部分就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款;有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
答: 你好,28藍(lán)的這個(gè)金額填寫(xiě)的是附表四里面的實(shí)際抵扣金額。





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