

老師,借款掛其他應(yīng)收,還款以報銷形勢沖,那分錄可以做:第1:借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收嗎?還是,第2:借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,再,借,現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)收?直接用第一種可以嗎?
答: 借,其他應(yīng)收 貸,現(xiàn)金, 借,管理費(fèi)用, 貸,其他應(yīng)收
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費(fèi)用2680。 貨:其他應(yīng)收款2680誤寫成了 借:管理費(fèi)用26800 貨:其他應(yīng)收款26800,這個月怎樣調(diào)整?謝謝老師
答: 直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:兩份憑證可以直接借:管理費(fèi)用/進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸其他應(yīng)收?
答: 您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出









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