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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-16 19:44

你好,需要調增,但是不需要補稅,你這個招待費按發(fā)生額的60%抵扣。

繁榮的鞋子 追問

2022-02-16 19:48

那剩下的40%,2000元不需要補稅嗎?

繁榮的鞋子 追問

2022-02-16 19:49

意思是調增后企業(yè)虧損8000元,還是不用交所得稅?

郭老師 解答

2022-02-16 19:50

你好,對的是的,不需要繳納的。

繁榮的鞋子 追問

2022-02-16 19:53

好的,謝謝老師!

郭老師 解答

2022-02-16 19:54

不用客氣工作愉快。

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相關問題討論
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
你好,需要調增,但是不需要補稅,你這個招待費按發(fā)生額的60%抵扣。
2022-02-16 19:44:19
學員:是的,我們的企業(yè)財務報表年報已經(jīng)報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業(yè)所得稅的調整,以表明企業(yè)應交稅費的變動。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規(guī)定,以確保企業(yè)稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
是的,可以這樣做。
2023-03-09 13:24:15
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