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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-17 08:13

借:固定基金

貸:固定資產

收回殘值變價收入

借:銀行存款

貸:其他應付款等(因為有的事業單位這部分處置收入是要上交的)

或如不要上交,可以入“其他收入”,

或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產)

臭石頭 追問

2022-02-17 08:15

直接這樣處理就行了嘛?

樸老師 解答

2022-02-17 08:18


這樣處理就可以的

臭石頭 追問

2022-02-17 08:24

不需要處理其他步驟嘛?

樸老師 解答

2022-02-17 08:26

這個一般不需要的

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借:固定基金 貸:固定資產 收回殘值變價收入 借:銀行存款 貸:其他應付款等(因為有的事業單位這部分處置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產)
2022-02-17 08:13:08
是其他收入或者其他支出。
2024-06-07 11:40:15
學員您好,做以下調整分錄 借:累計折舊 13784 貸:以前年度損益調整 6892 固定資產 6892
2022-03-03 16:16:18
借: 累計結余 6892元 貸: 固定資產 6892元
2022-03-03 14:51:06
你好! 把差額調整一下即可
2022-03-03 15:33:09
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