老師,2025年第四季度所得稅申報(bào)表中,季末人數(shù)和季 問(wèn)
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長(zhǎng)軸泵兩臺(tái)12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問(wèn)
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確 問(wèn)
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國(guó)家社科 問(wèn)
您好,這筆國(guó)家社科基金項(xiàng)目款,不需要繳納增值稅 答


老師,請(qǐng)教下,1月份申報(bào)12月增值稅報(bào)表時(shí),進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減寫的是1412.3,稅務(wù)局說(shuō)還有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)沒(méi)有抵扣完,要去稅務(wù)大廳作廢12月份報(bào)表,重新申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師,主表我要怎么修改重新申報(bào)啊請(qǐng)賜教
答: 你好;? ?先去 作廢后? 在去把加計(jì)扣除補(bǔ)填寫了。你是現(xiàn)代服務(wù)的加計(jì)扣除嗎??
4月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)200元,5月紅沖了在5月稅期增值稅申報(bào)中需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)200,電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)候如何填寫??
答: 您好,在附表進(jìn)項(xiàng)稅的20欄中填寫200即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,開(kāi)了票,申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)槎惥忠蠼欢悾梢圆坏挚圻M(jìn)項(xiàng)嗎,交部分增值稅嗎?
答: 可以那樣處理的,沒(méi)問(wèn)題的










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小雯子 追問(wèn)
2022-02-17 14:40
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2022-02-17 14:42
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2022-02-17 14:54