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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-02-19 17:00

可以的
你是一般納稅人的是的話附加稅12%
印花稅萬分之五
所得稅看利潤

小蝦 追問

2022-02-19 17:50

10000*13%增值稅+10000*13%增值稅*12%附加稅+10000*萬分之五的印花稅,是這個公式嗎?所得稅根據(jù)利潤來

郭老師 解答

2022-02-19 17:51

附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以12%。

小蝦 追問

2022-02-19 17:54

現(xiàn)在公司購車進(jìn)項(xiàng)稅都是當(dāng)月一次性抵扣嗎??企業(yè)所得稅還可以抵扣嗎?

小蝦 追問

2022-02-19 17:54

嗯,附加是1300*12%

小蝦 追問

2022-02-19 18:09

還請問下,公司車輛賣價怎么定價才合理?謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-19 19:24

進(jìn)項(xiàng)稅是一次抵扣的,你的折舊可以抵扣企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-02-19 19:24

可以根據(jù)市場價格或者是你折約之后的剩余價值。

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相關(guān)問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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