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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-20 10:18

你好,你的發(fā)票是怎么給他開的?開的是折扣之后的780嗎?

此木豈無陰 追問

2022-02-20 10:44

沒有開發(fā)票,我們的小票有兩張,賬單顯示褲子930元,收銀回單顯示收款780元

郭老師 解答

2022-02-20 10:48

那你的這個小票需要修改。

郭老師 解答

2022-02-20 10:48

就要體現(xiàn)出你給對方折扣的金額。

此木豈無陰 追問

2022-02-20 10:52

假如賬單顯示原價930,折扣150,這樣可以么

郭老師 解答

2022-02-20 10:55

可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2022-02-20 10:55

那你直接借其他貨幣資金,780貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費就可以的。

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相關(guān)問題討論
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
學(xué)員您好,借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-10-01 10:24:36
同學(xué)你好, 工程增值稅發(fā)票稅率一般是9% 收到工程款1700萬 借:銀行存款 1700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1559.63萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額140.37萬 支出1400萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 1284.40萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 115.60萬 貸:銀行存款 1400萬 增值稅稅=140.37萬-115.60萬=24.77萬 附加稅=24.77*12%=2.97萬 利潤=1559.63萬-1284.40萬-2.97萬=272.26萬或者利潤=1700萬-1400萬-24.77萬-2.97萬=272.26萬
2022-06-30 12:01:58
你好,你的發(fā)票是怎么給他開的?開的是折扣之后的780嗎?
2022-02-20 10:18:02
同學(xué)你好。是需要更改的。跨年了。以以前年度損益調(diào)整替代利潤類科目。把憑證改成正確的。增值稅申報表也需要改。匯算清繳是企業(yè)所得稅的。應(yīng)該按正確的申報
2024-03-14 12:21:34
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