老師,我們是商場,搞每滿300立減50的活動,賣了一條930元的褲子,實際收款780元,我可以做分錄:借:其他貨幣資金 780 貸:主營業(yè)務(wù)收入 900 增值稅銷項稅額 30 主營業(yè)務(wù)收入 - 滿減活動 -120

此木豈無陰
于2022-02-20 10:16 發(fā)布 ??2457次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-20 10:18
你好,你的發(fā)票是怎么給他開的?開的是折扣之后的780嗎?
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肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
學(xué)員您好,借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-10-01 10:24:36
同學(xué)你好,
工程增值稅發(fā)票稅率一般是9%
收到工程款1700萬
借:銀行存款 1700萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1559.63萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額140.37萬
支出1400萬
借:主營業(yè)務(wù)成本 1284.40萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 115.60萬
貸:銀行存款 1400萬
增值稅稅=140.37萬-115.60萬=24.77萬
附加稅=24.77*12%=2.97萬
利潤=1559.63萬-1284.40萬-2.97萬=272.26萬或者利潤=1700萬-1400萬-24.77萬-2.97萬=272.26萬
2022-06-30 12:01:58
你好,你的發(fā)票是怎么給他開的?開的是折扣之后的780嗎?
2022-02-20 10:18:02
同學(xué)你好。是需要更改的。跨年了。以以前年度損益調(diào)整替代利潤類科目。把憑證改成正確的。增值稅申報表也需要改。匯算清繳是企業(yè)所得稅的。應(yīng)該按正確的申報
2024-03-14 12:21:34
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