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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-20 15:18

你好,學員,在附表105000納稅調整

start 追問

2022-02-20 15:21

什么時候調減呀 

冉老師 解答

2022-02-20 15:23

比如現在做21年度匯算清繳,在21年度的匯算清繳附表調整

start 追問

2022-02-20 15:24

那個105000那個表長什么樣,填到哪里呀

冉老師 解答

2022-02-20 15:25

在支出的其他項目中調整的,明天老師上班,給你截圖一下附表

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相關問題討論
你好,學員,在附表105000納稅調整
2022-02-20 15:18:26
你好,稅法上做納稅調增處理 會計上暫時不紅沖,取得發票的時候再紅沖就是了
2020-05-19 08:44:20
不是,未取得成本發票的納稅調整屬于扣除類調整,得填到 “扣除類調整項目” 對應的欄次(比如 “其他”),在調增金額里填數。
2025-12-19 14:21:53
同學你好 要交稅的
2022-08-31 11:41:03
您好,損失了,不讓調了,這么久不取得發票,是懲罰性。
2024-05-26 14:38:14
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