- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-20 15:33
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2022-02-20 15:33:51
你好同學,
按照如下要求來做:
1、工資分配時:
借:管理費用或其他相關費用;
貸:應付工資薪酬--應付工資;
2、發(fā)放工資時:
借:應付工資薪酬--應付工資;
貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現(xiàn)金;
3、交稅時:
借:應交稅費——個人所得稅;
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-18 10:55:14
您好,我看這問題一直沒有回復,
您做賬的話, 您就按賬面的4500做工資,按3800算的單位和個人承擔比例算社保和個人繳納金額,只是這樣的情況,嚴格來說不符合規(guī)定,但是做賬您需要按這樣的來做
2020-01-22 09:30:05
這個社保和工資是兩條線,不能合并的
2022-05-21 09:04:00
借管理費用 貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬 貸銀行存款
有社保就不能0申報
2022-01-06 20:46:42
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