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琴
于2022-02-21 14:50 發布 ??942次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-02-21 14:52
同學你好差額納稅的填寫5%
琴 追問
2022-02-21 15:32
老師我的意思是鋪面租金是按5%來交房產稅。我們有的鋪面租金沒開發票,沒開發票這部分金額是應該填寫在計稅依據(二)里,還是填在(四)免稅銷售額欄里?
2022-02-21 15:33
是填在這個表的二還是四欄里
2022-02-21 15:36
是填在項目欄下的(二)還是(四)
樸老師 解答
2022-02-21 15:37
同學你好填寫在第四欄是5%
2022-02-21 16:06
主營業務收入發票上的稅率是1%,租金收入的稅率是5% 那么我把主營業務收入和租金收入的金額加在一起填在第四欄里是不是都按1%的稅率計算出本期應納稅額?
2022-02-21 16:09
同學你好對的這樣就可以的
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小規模納稅人申報表,其他增值稅發票不含稅銷售額填什么數值?
答: 第 3 欄“其他增值稅發票不含稅銷售額”:填寫增值 稅發票管理系統開具的增值稅專用發票之外的其他發票不含稅銷售額
答: 你好,你涉及這種業務嗎?發截圖過來看發截圖過來看一下
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規模增值稅申報表,季度不含稅銷售額不超過45萬,增值稅那幾行怎么填?都是普票
答: 你好 填寫10行就可以了?
1、ZZ038增值稅小規模納稅人申報中(B38增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用))表填寫完第10欄“小微企業免稅銷售額”時,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫;2、B44增值稅減免稅申報明細表是自動生成數據的嗎?
討論
小規模納稅人增值稅申報表不含稅銷售額不對 怎么手動填寫修改呢?
小規模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現圖片上的問題,申報表如下
小規模增值稅申報表第10欄小微企業免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅);電子稅務局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數額與稅控盤保持一致嗎?
老師,現在小規模普票免增值稅了,增值稅申報主表里填寫到小微企業免稅銷售額,那個增值稅減免稅申報表附表里是否需要填寫呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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琴 追問
2022-02-21 15:32
琴 追問
2022-02-21 15:33
琴 追問
2022-02-21 15:36
樸老師 解答
2022-02-21 15:37
琴 追問
2022-02-21 16:06
樸老師 解答
2022-02-21 16:09