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從容的螞蟻
于2022-02-21 17:11 發布 ??564次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-02-21 17:11
同學你好什么怎么處理
從容的螞蟻 追問
2022-02-21 17:13
不是調減招待費了嗎?也沒有產生稅額,只是利潤變了,接下來應該怎么進行賬務處理?我說明白了嗎?
樸老師 解答
2022-02-21 17:20
同學你好這個按照這個調整之后的申報匯算清繳這個調整不做分錄
2022-02-21 17:24
不做分錄,那本年利潤和利潤分配就對不上呀
2022-02-21 17:32
直接按照調整后的繳稅做繳稅的分錄
2022-02-21 17:33
我說了不繳稅,因為本來就是虧損
2022-02-21 17:47
同學你好這個那就不做賬
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企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
答: 按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
制造費用業務招待費怎么企業所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業匯算清繳包括個人所得稅嘛?企業所得稅匯算清繳難不難學習?
答: 企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
企業所得稅匯算清繳必須要稅務師事務所出具企業所得稅匯算清繳報告嗎?
討論
業務招待費計入企業所得稅匯算清繳那個項目欄內
老師,我想請問一下企業所得稅匯算清繳時招待費調增的這一部分,成本調減呢,需要做調整會計分錄嗎
老師,我想請問一下企業所得稅匯算清繳時招待費調增的這一部分,會計上需要做會計分錄嗎
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,假如只有招待費調減了,接下來應該怎么處理呢?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212177 個
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從容的螞蟻 追問
2022-02-21 17:13
樸老師 解答
2022-02-21 17:20
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2022-02-21 17:24
樸老師 解答
2022-02-21 17:32
從容的螞蟻 追問
2022-02-21 17:33
樸老師 解答
2022-02-21 17:47