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張小寶
于2022-02-21 18:35 發布 ??935次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-02-21 18:38
你好,收到發票把暫估的分錄紅沖。按發票入賬。
張小寶 追問
2022-02-21 18:39
怎么做分錄,一般納稅人,暫估的時候沒有進項,現在收到專票有進項
玲老師 解答
2022-02-21 18:40
分路太多,一會兒給您寫。
2022-02-21 18:43
好的,暫估數與收發票不含稅金額一致
好的,一會兒寫完。好的,一會兒寫完發給你。
2022-02-21 19:14
。借應付賬款貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整貸應付賬款。
2022-02-21 19:21
小企業會計準則
2022-02-21 19:22
借應付賬款貸未分配利潤。
2022-02-21 19:23
。借未分配利潤貸應付賬款。
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借,主營業務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:主營業務成本貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款可否在一張憑證上這樣做
答: 你好可以的 可以這么做的
老師,銷售企業,我們和客戶按項目簽訂合同,我的主營業務按項目核算。和供應商簽訂合同直接生產這個東西,我做分錄能直接借:主營業務成本xx項目,xx供應商,貸:應付賬款xx供應商嗎?每次付款借:應付賬款,貸:銀行存款?主營業務成本要核算供應商嗎?
討論
求問,發現上月付供應商款,做了一筆借應付賬款—暫估11,貸應付賬款—明細11。借應付賬款—明細11,主營業務成本-1,貸銀行存款10。本月發現暫估實際應該是10.5,應該怎么調整?
老師,是這樣,我有一筆應付賬款—業務成本,對應科目是主營業務成本,但是在付款的時候,由于賬戶設置,變成了借費用貸銀行存款
12月份憑證,沒有收到發票時,分錄借應付賬款對方企業,貸銀行存款,借主營業務成本暫估數,貸應付賬款暫估數,這月收到發票了怎么做分錄
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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張小寶 追問
2022-02-21 18:39
玲老師 解答
2022-02-21 18:40
張小寶 追問
2022-02-21 18:43
玲老師 解答
2022-02-21 18:43
玲老師 解答
2022-02-21 19:14
張小寶 追問
2022-02-21 19:21
玲老師 解答
2022-02-21 19:22
玲老師 解答
2022-02-21 19:23