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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 14:39

借利潤分配未分配利潤貸,應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

貸其他應收款剛才打漏了這個。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

這個有發票的嗎。
但是你這個時間太長。

木棉樹 追問

2022-02-22 15:03

是自制原始憑證,內部發放的福利費,當時簽批手續是齊全的,但是會計記帳時記入了往來款

郭老師 解答

2022-02-22 15:05

你好,這個是發的現金嗎?

木棉樹 追問

2022-02-22 15:08

是發的現金的,有現金福利,還有一些員工子女的學費報銷,本來是屬于工會費用,但是當時工會沒有經費只能暫掛往來,后來工會經費一直沒有就一直掛著,現在被上級部門要求做往來核銷需要調帳

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

去修改零七年的匯算清交。

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相關問題討論
借利潤分配未分配利潤貸,應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸。
2022-02-22 14:39:55
你好! 借:累計盈余 貸:其他應收款
2019-12-10 09:41:19
您好,預算科目用行政支出或者事業支出。不是財政撥款預算支出。其他的是正確的。
2023-05-31 08:37:28
你好,借:以前年度盈余調整 貸:其他應收款
2019-12-15 07:58:29
是涉及到錢是嗎,同學
2019-06-05 10:56:10
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