女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2022-02-22 16:22

學員您好,
1月份付款時
借:預付賬款 2540.37
貸:銀行存款 2540.37
收到發票時
借:管理費用(或其他科目)5540.37
貸:預付賬款 5540.37

花洛.滋美肌~表妹 追問

2022-02-22 16:25

在付款2840.37的時候,發票已經開回來了(5540.37)

王老師1 解答

2022-02-22 16:26

好的,那直接這樣做
借:管理費用 5540.37
貸:預付賬款 3000
銀行存款 2540.37

花洛.滋美肌~表妹 追問

2022-02-22 16:26

好的,謝謝老師。

王老師1 解答

2022-02-22 16:27

不客氣的學員,祝學習愉快。滿意請五星好評哈

上傳圖片 ?
相關問題討論
首先,預付貨款的會計分錄是:借預付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應該記入預付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
學員您好, 1月份付款時 借:預付賬款 2540.37 貸:銀行存款 2540.37 收到發票時 借:管理費用(或其他科目)5540.37 貸:預付賬款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
您好,這個是對的,對
2022-09-21 21:39:46
您好! 借:資金結存 貸:應付賬款
2022-08-10 07:41:37
反沖重復做的就可以 ,借:預付賬款,負數? 貸:銀行存款? ?負數
2022-03-28 14:56:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...