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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2022-02-23 10:09

學員您好,可以開具紅字發票,這樣銷項稅額可以減回來的

風雨兼程 追問

2022-02-23 10:10

對方給我們開紅字發票嗎?我怎么做賬?老師

王老師1 解答

2022-02-23 10:11

學員您好,你們開紅字發票
是普票還是專票?
做賬沖銷原來那張收入憑證就可以

風雨兼程 追問

2022-02-23 10:15

我們專票開出去,那我們再開一張紅票的專票嗎?借主營業務收入18761.06,應交稅費增值稅2438.94貸應收賬款21200元嗎?

王老師1 解答

2022-02-23 10:29

學員您好,對方抵扣過嗎?如果抵扣了讓對方開具紅字信息表,你們再開具紅字發票
做賬對的

風雨兼程 追問

2022-02-23 10:38

老師那我不明白我稅款已經交了,稅務局還會給我退錢嗎?

王老師1 解答

2022-02-23 11:24

學員您好,你開紅字發票的當月,填報增值稅申報表的時候這塊的銷項稅額是負數,就相當于少交當月的增值稅,也就是退給你的意思啦

風雨兼程 追問

2022-02-23 11:31

謝謝老師!明年了。

王老師1 解答

2022-02-23 11:41

不客氣,祝工作愉快。滿意請五星好評哈

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學員您好,可以開具紅字發票,這樣銷項稅額可以減回來的
2022-02-23 10:09:35
他是這樣的。這個遠洋公司他應該像那個長江公司收錢。但是呢,常見公司現在沒有錢給這個遠洋公司,那么常見公司就用他自己的設備去抵這個債。那這個遠洋公司他的應該收的錢里面就兩部分,一部分是收入,一部分是增值稅。這個長江公司,他把自己的設備遞給這個遠洋公司的時候,稅收口徑也是要系統銷售交稅的。這個稅本身就是應該由那個長江公司來進行繳納。但是這個稅了遠洋公司拿到之后,遠洋公司可以抵扣進項。
2022-12-06 19:04:48
關鍵是誰承擔15個點?
2021-11-17 11:19:55
你好,可以的,買房可以抵扣的 所得稅做營業外支出。
2023-07-22 16:55:06
你好,增值計稅價格不含增值稅額,所以增值稅在價格之外。 比如你去日本買東西,他們的價格都是不含增值稅的,你實際購買的價格大于標價。 不在價格上,怎么說最終負稅人是消費者? 你好,細想一下這個例子哦。比如你去日本買東西,他們的價格都是不含增值稅的,你實際購買的價格大于標價。不要進入誰負擔的誤區 增值稅價格跟稅是分開的,俗稱價稅合計
2022-04-05 13:23:02
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