老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


請(qǐng)教一個(gè)公司業(yè)務(wù),先收客戶預(yù)付款,然后次月根據(jù)上月實(shí)際賬單金額給客戶開票,目前收到一客戶有個(gè)人轉(zhuǎn)賬和對(duì)公轉(zhuǎn)賬,公轉(zhuǎn)收到12萬(wàn),個(gè)人轉(zhuǎn)收到8萬(wàn),開票共18萬(wàn),現(xiàn)在客戶提前解除業(yè)務(wù),公對(duì)公的轉(zhuǎn)款和發(fā)票是差了6萬(wàn),應(yīng)該怎么處理?讓客戶對(duì)公轉(zhuǎn)6萬(wàn),然后我們?cè)偻嘶氐剿膫€(gè)人賬戶么?那個(gè)人帳還差2萬(wàn)沒(méi)退回之后怎么做賬?
答: 你好;? ? 你們那實(shí)際發(fā)生的金額是多少? ? ??? 意思你收款了 20萬(wàn)。 開票了18萬(wàn) 嗎??
請(qǐng)問(wèn)18年的應(yīng)付賬款掛賬的應(yīng)該怎么處理???是由于之前沒(méi)有管控那么嚴(yán),沒(méi)有開發(fā)票進(jìn)來(lái),老板走個(gè)人賬戶付的款,實(shí)際上沒(méi)有欠了,歷史遺留的應(yīng)付賬款。
答: 你好,當(dāng)時(shí)有支付出去的證明嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司支付給自己?jiǎn)T工的證書補(bǔ)貼應(yīng)該如何做賬呢、從銀行轉(zhuǎn)賬入個(gè)人賬戶
答: 您好 補(bǔ)貼也應(yīng)該并入工資一起





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2022-02-23 11:56
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2022-02-23 11:58
meizi老師 解答
2022-02-23 12:11
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2022-02-23 12:22
meizi老師 解答
2022-02-23 12:27