

增值稅留抵稅額轉(zhuǎn)入了資產(chǎn)類(lèi),如果后續(xù)抵扣了,需要在轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
答: 你只是報(bào)表上重分類(lèi),賬務(wù)處理沒(méi)有調(diào)整吧
我想了解留抵稅額抵扣報(bào)稅
答: 上期留抵就是上月已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的部分,比如說(shuō)上月的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是8千元增值稅報(bào)表就會(huì)顯示本月應(yīng)交增值稅是0,并且有2千元的留抵稅額,可以下月繼續(xù)抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額。上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報(bào)表時(shí)所牽涉到的一項(xiàng)抵減項(xiàng)目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無(wú)留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對(duì)嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫(xiě)。










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