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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-23 14:33

加計扣除是指按照稅法規定,在實際發生數額的基礎上,再加成一定比例,作為計算應納稅所得額時的扣除數額的一種稅收優惠措施。假定稅法規定研發費用可實行50%加計扣除政策,那么如果企業當年開發新產品研發費用實際支出為100元,就可按150元(100×150%)數額在稅前進行扣除。
簡單的說,就是實際支出的金額,在計算企業所得稅的時候,可以按高于實際支出的金額來計算。因為企業所得稅是以利潤為基數計算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業所得稅就會減少。

暖暖 追問

2022-02-23 17:10

加計扣除指的是所得稅對吧?增值稅不能加計抵減是嗎?

暖暖 追問

2022-02-23 17:12

研發費用,是什么企業都可以抵扣嗎?還是必須是高新企業,研發費用加計抵減,需要什么條件嗎?

樸老師 解答

2022-02-23 17:15

增值稅也可以的
財政部、稅務總局和海關總署印發的《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號,以下簡稱第39號公告)規定自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額.現就該規定適用《增值稅會計處理規定》(財會〔2016〕22號)的有關問題解讀如下:
生產、生活性服務業納稅人取得資產或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記應交稅費--未交增值稅等科目,按實際納稅金額貸記銀行存款科目,按加計抵減的金額貸記其他收益科目.

暖暖 追問

2022-02-23 21:47

研發費用,不是必須高新企業才可以抵扣的,對吧?
只要企業有研發費用就可以加計抵扣,對吧?

樸老師 解答

2022-02-24 06:45

對的
理解正確
有研發支出就可以

暖暖 追問

2022-02-24 08:40

老師,研發費用,原憑證直接提供發票就可以嗎?
還是還需要提供別的做賬?

樸老師 解答

2022-02-24 08:42

對的
直接提供發票就可以

暖暖 追問

2022-02-24 08:48

發票名稱是不是得是什么研發費用,不能直接來研發費用,對嗎?

暖暖 追問

2022-02-24 08:52

只有研發費用,才可以加計抵減嗎?
還有什么項目可以?

樸老師 解答

2022-02-24 08:53

同學你好
對的
要有項目名稱的

上傳圖片 ?
相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
加計扣除是指按照稅法規定,在實際發生數額的基礎上,再加成一定比例,作為計算應納稅所得額時的扣除數額的一種稅收優惠措施。假定稅法規定研發費用可實行50%加計扣除政策,那么如果企業當年開發新產品研發費用實際支出為100元,就可按150元(100×150%)數額在稅前進行扣除。 簡單的說,就是實際支出的金額,在計算企業所得稅的時候,可以按高于實際支出的金額來計算。因為企業所得稅是以利潤為基數計算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業所得稅就會減少。
2022-02-23 14:33:05
你好 可以的,這個你們生產經營用的發票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
你好,增值稅 不可以 在企業所得稅稅前扣除 附加稅 可以 在企業所得稅稅前扣除
2019-03-22 20:31:57
同學你好,選擇bc,只有ad是不可以稅前扣除的
2022-04-15 00:49:26
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