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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-23 14:56

你好,你們單位這個是新成立的還是以前就成立了?

小魚兒 追問

2022-02-23 15:13

成立三四年的了

郭老師 解答

2022-02-23 15:15

那你根據你去年12月末的來錄入就可以了。

小魚兒 追問

2022-02-23 15:27

去年12月末沒有的科目是不是就不用錄入了。固定資產我接手以前他們都沒有數據,我這邊是不是也就不用錄了。

郭老師 解答

2022-02-23 15:29

你們賬上有嗎?如果有的話,你需要做固定資產以后處置,你們開發票的話,你這樣就沒法做了,不是嗎。

小魚兒 追問

2022-02-23 15:32

我們賬上沒有做固定資產項目

郭老師 解答

2022-02-23 15:34

賬上沒有做,實際有的情況下建議你補上。

小魚兒 追問

2022-02-23 15:51

固定資產沒有相應的發票也能補嗎

郭老師 解答

2022-02-23 15:52

可以的,折舊可以正常做,只不過是他不允許抵扣。

小魚兒 追問

2022-02-23 16:03

嗯。那我把固定資產盤點出來計提折舊,那這個折舊的時間怎么算呢,因為我現在開始計提折舊,可是這些東西已經使用三年多了。

郭老師 解答

2022-02-23 16:04

你按照原值錄入的話,你之前折舊的時間減去剩下的再折舊就可以的。

郭老師 解答

2022-02-23 16:04

你的累計折舊也得錄入的。

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你好,你們單位這個是新成立的還是以前就成立了?
2022-02-23 14:56:07
你好,同學。你問的是股東投入庫存商品 應該計入到實收資本的價值是多少嗎?
2021-06-20 10:08:51
你好 借:實收資本 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024-12-11 17:13:34
您好,注銷一般要將資產負債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2022-07-22 14:18:58
您好,多的計入資本公積金就可以
2024-08-24 16:22:10
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