

進(jìn)項(xiàng)稅是本公司購買商品所支付的稅費(fèi),那么在出售商品時(shí),收到對(duì)方銷項(xiàng)稅,用銷項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)殇N項(xiàng)稅的錢是對(duì)方公司給的,那是不是相當(dāng)于公司沒有交稅費(fèi)
答: 你好,如果銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要繳納增值稅的
進(jìn)項(xiàng)稅是本公司購買商品所支付的稅費(fèi),那么在出售商品時(shí),收到對(duì)方銷項(xiàng)稅,用銷項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)殇N項(xiàng)稅的錢是對(duì)方公司給的,那是不是相當(dāng)于公司沒有交稅費(fèi)
答: 你好,如果銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要繳納增值稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售使用過的車,購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,銷項(xiàng)稅交多少,按什么稅率,具體條文是哪條啊
答: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn) 按照2%征收
新的公司,只有進(jìn)項(xiàng)稅,還沒有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?
請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅與待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的區(qū)別是什么
老師,這個(gè)為什么用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)已大于銷賬,而作為留底嗎,為下月備用嗎
老師你好!我做|月份的帳,沒有銷售票,把2月份的銷售做了,可以這樣抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我不清楚這樣做可以嗎?老師指導(dǎo)一下









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趙雷老師 解答
2022-02-23 16:56
nono 追問
2022-02-23 17:48
趙雷老師 解答
2022-02-23 17:53