老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
那你現在把這張發票勾選了就能對上了 答
老師好!咨詢一下,公司收到連連國際匯款,如何入賬?是 問
同學,你好 無論是否報關,都需要按實際業務實質入賬 增值稅:未報關的出口收入視同內銷征稅 答
老師您好,我們是建筑勞務公司,四季度財務報表跟年 問
你好,一般來說不會預警的,因為畢竟沒有結賬,會涉及到賬上的調整 答
老師你好,我們是民辦營利性學校,現在招生期到了,領 問
計入銷售費用 - 業務招待費,用于招生推廣,不屬于日常行政開支 答
這個是公司全年應繳納的企業所得稅費嗎?老師 問
您好,是的這個是需要繳納的企業所得稅 答


我計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借應付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎
答: 你好 這個是計提的分錄的
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,社保、醫保也應通過借:管理費用-社保 管理費用-醫保 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫保 計提么?








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強健的方盒 追問
2022-02-24 11:29
宋艷萍老師 解答
2022-02-24 13:02
強健的方盒 追問
2022-02-24 14:13
宋艷萍老師 解答
2022-02-24 14:31
強健的方盒 追問
2022-02-24 14:40
宋艷萍老師 解答
2022-02-24 14:50
強健的方盒 追問
2022-02-24 14:57
宋艷萍老師 解答
2022-02-24 15:01
強健的方盒 追問
2022-02-24 15:06
宋艷萍老師 解答
2022-02-24 15:19